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Lei Complementar Nº. 0398/2016

Lei Complementar Nº. 0398/2016


"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Braço do Norte para o Exercício de 2017."

ADEMIR DA SILVA MATOS, Prefeito Municipal de BRAÇO DO NORTE, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º: O Orçamento Geral do Município de BRAÇO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 88.561.358,13 (oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) e fixa a Despesa em R$ 88.561.358,13 (oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), sendo R$ 79.995.560,83 (setenta e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos) do Orçamento Fiscal , R$ 8.565.797,30 (oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Artigo 2º: O Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 88.561.358,13 (oitenta e oito milhões,quinhentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), em 85.261.358,13 (oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) a Despesa da Prefeitura Municipal e em 13.790.920,75 (treze milhões, setecentos e noventa mil novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) as transferências financeiras a Transferência Concedida do Municipio de Braço do Norte.

§ 1º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS                                                                                                   88.561.358,13
4.1.RECEITAS CORRENTES                                                                          75.485.558,59
4.2.RECEITAS DE CAPITAL                                                                           13.075.799,54
                                                                                                              Total: 88.561.358,13

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                 13.790.920,75
                                                                                                               Total: 13.790.920,75
                                                                                                    Total geral: 102.352.278,88

§ 2
º - A Despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira.

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
02.00 - GABINETE DO PREFEITO                                                                      1.026.800,00
03.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO                                                               149.400,00
04.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E CIDADANIA                                              755.000,00
05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA                                    9.977.618,00
06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO                                       26.192.156,76

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO                                               215.000,00
08.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                5.009.050,00
09.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                              3.184.214,50
10.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENV. ECONÔMICO           1.223.200,00
11.00 - SECRETARIA DA FAMÍLIA                                                                         918.600,00
12.00 - SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E EDIFICAÇÕES                             15.325.486,27
18.00 - DEFESA CIVIL                                                                                            58.000,00
20.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                       1.785.000,00
95.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                  161.000,00
16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       1.103.355,00
95.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                    10.000,00
15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                             16.490.785,30
95.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                    15.000,00
14.00 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   135.792,30
95.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                     8.400,00
13.00 - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS                                  287.100,00
95.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                     5.200,00
17.00 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                                                          1.225.200,00
01.00 - Órgão 01                                                                                                3.300.000,00
                                                                                                              Total: 88.561.358,13
TRANSF. FINANC. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA              13.790.920,75
                                                                                                               Total: 13.790.920,75
                                                                                                     Total geral: 102.352.278,88

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 - Legislativa                                                                                                    3.300.000,00
02 - Judiciária                                                                                                        501.700,00
04 - Administração                                                                                              8.920.618,00
06 - Segurança Pública                                                                                           649.278,88
08 - Assistência Social                                                                                         8.950.797,30
10 - Saúde                                                                                                         16.490.785,30
12 - Educação                                                                                                    25.255.156,76
13 - Cultura                                                                                                             410.000,00
14 - Direitos da Cidadania                                                                                        124.900,00
15 - Urbanismo                                                                                                    7.443.700,00
17 - Saneamento                                                                                                    825.400,00
18 - Gestão Ambiental                                                                                         3.105.900,00
20 - Agricultura                                                                                                    3.000.214,50
22 - Indústria                                                                                                           249.400,00
23 - Comércio e Serviços                                                                                         397.800,00
24 - Comunicações                                                                                                    80.200,00
26 - Transporte                                                                                                      5.265.207,39
27 - Desporto e Lazer                                                                                               937.000,00
28 - Encargos Especiais                                                                                        2.447.400,00
99 - Reserva de Contingência                                                                                   205.900,00
                                                                                                                 Total: 88.561.358,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                     13.790.920,75

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                     13.790.920,75
                                                                                                                  Total: 13.790.920,75
                                                                                                         Total geral: 102.352.278,88


III- CLASSIFICAÇÃO POR SUBFUNÇÃO
31 - Ação Legislativa                                                                                                3.300.000,00
61 - Ação Judiciária                                                                                                    501.700,00
121 - Planejamento e Orçamento                                                                                 685.000,00
122 - Administração Geral                                                                                       16.509.282,52
123 - Administração Financeira                                                                                    676.500,00
129 - Administração de Receitas                                                                                  128.000,00
131 - Comunicação Social                                                                                             80.200,00
181 - Policiamento                                                                                                      278.178,88
182 - Defesa Civil                                                                                                       371.100,00
241 - Assistência ao Idoso                                                                                       1.321.200,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                                            2.424.442,30
244 - Assistência Comunitária                                                                                   3.421.155,00
301 - Atenção Básica                                                                                               3.352.423,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                3.047.470,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico                                                                       1.494.347,04
304 - Vigilância Sanitária                                                                                               44.810,44
305 - Vigilância Epidemiológica                                                                                    201.570,00
306 - Alimentação e Nutrição                                                                                     1.572.000,00
361 - Ensino Fundamental                                                                                       12.058.402,00
362 - Ensino Médio                                                                                                       14.400,00
364 - Ensino Superior                                                                                                    72.600,00
365 - Educação Infantil                                                                                            11.421.954,76
366 - Educação de Jovens e Adultos                                                                                4.800,00
367 - Educação Especial                                                                                              111.000,00
392 - Difusão Cultural                                                                                                   576.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                                                                124.900,00
451 - Infra-Estrutura Urbana                                                                                       3.716.300,00
452 - Serviços Urbanos                                                                                             3.309.400,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos                                                                             418.000,00
482 - Habitação Urbana                                                                                             1.784.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano                                                                                 825.400,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental                                                              3.105.900,00
602 - Promoção da Produção Animal                                                                            780.000,00
606 - Extensão Rural                                                                                                2.220.214,50
661 - Promoção Industrial                                                                                             249.400,00
691 - Promoção Comercial                                                                                             36.600,00
695 - Turismo                                                                                                              361.200,00
782 - Transporte Rodoviário                                                                                       5.265.207,39
812 - Desporto Comunitário                                                                                          937.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna                                                                                     778.600,00
845 - Outras Transferências                                                                                         774.800,00
999 - Reserva de Contingência                                                                                     205.900,00
                                                                                                                    Total: 88.561.358,13

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                          13.790.920,75

IV - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0 - ENCARGOS GERAIS                                                                                           2.512.619,00
1 - MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO                                                          3.228.126,00
10 - PREVENÇÃO A DOENÇAS                                                                                    825.400,00
11 - ATENDIMENTO E PROT. INTEGRAL A CRIANÇA E ADOL.                                  2.424.442,30
12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                       6.526.355,00
13 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR                                                          3.000.214,50
14 - MEIO AMBIENTE                                                                                                3.105.900,00
15 - INCENTIVO A INDÚSTRIA                                                                                      249.400,00
16 - POTENCIAL DO COMÉRCIO                                                                                    36.600,00
17 - PROMOÇÃO DO TURISMO                                                                                    361.200,00
18 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                                                            649.278,88
2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                     8.098.418,00
20 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                                                   3.727.400,00
21 - ESTRADAS VICINAIS                                                                                         5.265.207,39
22 - URBANIZAÇÃO DE VIAS                                                                                     3.716.300,00
23 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                     1.072.000,00
3 - FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                                                 193.655,00
4 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                                                1.342.000,00
6 - EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA                                                                         24.093.156,76
7 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                      500.000,00
8 - ESPORTE É VIDA                                                                                                    937.000,00
9 - SAÚDE PARA TODOS                                                                                           16.490.785,30
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                             205.900,00
Total: 88.561.358,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                             13.790.920,75
                                                                                                                         Total: 13.790.920,75
                                                                                                                Total geral: 102.352.278,88
 
V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                                                                                             69.113.814,83
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              38.914.559,52
3.2.00.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                    278.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             29.920.655,31
DESPESAS DE CAPITAL                                                                                               19.241.643,30
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                                                        18.741.643,30
4.6.00.00.00.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                              500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                           205.900,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                        205.900,00
                                                                                                                     Total:         88.561.358,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                                  13.790.920,75
III- CLASSIFICAÇÃO POR SUBFUNÇÃO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                                  13.790.920,75
                                                                                                                             Total: 13.790.920,75
                                                                                                                    Total geral: 102.352.278,88
V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                                 13.790.920,75
                                                                                                                             Total: 13.790.920,75
                                                                                                                     Total geral: 102.352.278,88
 
Do orçamento do Município de Braço do Norte
 

§ 1º - O Orçamento da entidade MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 77.986.446,28 (setenta e sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 13.790.920,75 (treze milhões, setecentos e noventa mil novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) e fixa as Despesas em R$ 64.195.525,53 (sessenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos). A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS                                                                                                 77.986.446,28
4.1.RECEITAS CORRENTES                                                                         67.642.206,28
4.2.RECEITAS DE CAPITAL                                                                          10.344.240,00
                                                                                                           Total: 77.986.446,28
                                                                                                   Total geral: 77.986.446,28

§ 2º - A Despesa da entidade MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:


II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
02 - Judiciária                                                                                                    501.700,00
04 - Administração                                                                                          8.920.618,00
06 - Segurança Pública                                                                                      362.178,88
08 - Assistência Social                                                                                    5.927.650,00
12 - Educação                                                                                               25.255.156,76
13 - Cultura                                                                                                        410.000,00
14 - Direitos da Cidadania                                                                                   124.900,00
15 - Urbanismo                                                                                               7.443.700,00
17 - Saneamento                                                                                               825.400,00
18 - Gestão Ambiental                                                                                    1.886.000,00
20 - Agricultura                                                                                               3.000.214,50
22 - Indústria                                                                                                     249.400,00
23 - Comércio e Serviços                                                                                    397.800,00
24 - Comunicações                                                                                              80.200,00
26 - Transporte                                                                                                5.265.207,39
27 - Desporto e Lazer                                                                                         937.000,00
28 - Encargos Especiais                                                                                  2.447.400,00
99 - Reserva de Contingência                                                                              161.000,00
                                                                                                           Total: 64.195.525,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                               13.790.920,75
                                                                                                            Total: 13.790.920,75
                                                                                                    Total geral: 77.986.446,28

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                                                                                48.918.378,53
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                27.860.152,00
3.2.00.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                     278.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               20.779.626,53

Do Orçamento do(a) MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE
 
Artigo 3º - A Despesa da entidade MUNICÍPIO DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS DE CAPITAL                                                                                 15.116.147,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                                         14.616.147,00
4.6.00.00.00.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA                                               500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                            161.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                         161.000,00
                                                                                                             Total: 64.195.525,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                 13.790.920,75
                                                                                                             Total: 13.790.920,75
Total geral: 77.986.446,28
Do Orçamento da entidade FUNDO MUN. REEQ. CORPO BOMBEIROS BRACO DO NORTE

O Orçamento da entidade FUNDO MUN. REEQ. CORPO BOMBEIROS BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 267.215,18 (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos) e fixa as Despesas em R$ 292.300,00 (duzentos e noventa e dois mil e trezentos reais).


§ 1º - A  Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS 267.215,18
4.1.RECEITAS CORRENTES                 217.215,18
4.2.RECEITAS DE CAPITAL                    50.000,00
           Total: 267.215,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                     25.084,82
            Total: 25.084,82
                      Total geral: 292.300,00

§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUN. REEQ. CORPO BOMBEIROS BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
06 - Segurança Pública       287.100,00
99 - Reserva de Contingência 5.200,00
           Total: 292.300,00
                       Total geral: 292.300,00

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                     202.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                202.100,00
DESPESAS DE CAPITAL                        85.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                    85.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA                 5.200,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                      5.200,00
           Total: 292.300,00
                       Total geral: 292.300,00
Do Orçamento do(a) FUNDO MUN. REEQ. CORPO BOMBEIROS BRACO DO NORTE

Artigo 4º - A Despesa da entidade FUNDO MUN. REEQ. CORPO BOMBEIROS BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

O Orçamento da entidade FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC.DE BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 12.685,13 (doze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) e fixa as Despesas em R$ 144.192,30 (cento e quarenta e quatro mil cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS 12.685,13
4.1.RECEITAS CORRENTES                 12.685,13
           Total: 12.685,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS      131.507,17
                              Total: 131.507,17
                      Total geral: 144.192,30

§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUN. REEQ. CORPO BOMBEIROS BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 - Assistência Social                         135.792,30
99 - Reserva de Contingência                   8.400,00
                             Total: 144.192,30
                     Total geral: 144.192,30

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                   126.792,30
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              126.792,30
DESPESAS DE CAPITAL                        9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                    9.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA                                   8.400,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                    8.400,00
                             Total: 144.192,30
                     Total geral: 144.192,30
Do Orçamento do(a) FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC.DE BRACO DO NORTE

Artigo 5º -A Despesa da entidade FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC.DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 7.287.165,45 (sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e fixa as Despesas em R$ 16.505.785,30 (dezesseis milhões, quinhentos e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS                  7.287.165,45
4.1.RECEITAS CORRENTES                                  6.044.605,91
4.2.RECEITAS DE CAPITAL               1.242.559,54
        Total: 7.287.165,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                        9.218.619,85
        Total: 9.218.619,85
                  Total geral: 16.505.785,30

§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESC.DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
10 - Saúde 1                  6.490.785,30
99 - Reserva de Contingência                  15.000,00
      Total: 16.505.785,30
                  Total geral: 16.505.785,30

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                15.036.950,00
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          7.844.764,52
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES         7.192.185,48
DESPESAS DE CAPITAL                   1.453.835,30
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS               1.453.835,30
RESERVA DE CONTINGENCIA              15.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                    15.000,00
                          Total: 16.505.785,30
                  Total geral: 16.505.785,30
Do Orçamento do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE
 
Artigo 6º - A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

O Orçamento da entidade FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 655.336,09 (seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e nove centavos) e fixa as Despesas em R$ 1.113.355,00 (um milhão, cento e treze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS                    655.336,09
4.1.RECEITAS CORRENTES                655.336,09
          Total: 655.336,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                           458.018,91
           Total: 458.018,91
Total geral: 1.113.355,00

§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 - Assistência Social                        1.103.355,00
99 - Reserva de Contingência                   10.000,00
                             Total: 1.113.355,00
                     Total geral: 1.113.355,00

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                     982.855,00
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 288.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES            693.955,00
DESPESAS DE CAPITAL                      120.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                   120.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA               10.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
                             Total: 1.113.355,00
                                         Total geral: 1.113.355,00
Do Orçamento do(a) FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE

Artigo 7º - A Despesa da entidade FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

O Orçamento da entidade CÂMARA MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ R$ 655.336,09 (seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e nove centavos) e fixa as Despesas em R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).

A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.300.000,00
Total: 3.300.000,00
Total geral: 3.300.000,00

§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 - Legislativa               3.300.000,00
Total:         3.300.000,00
Total geral: 3.300.000,00
V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                  2.890.839,00
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              2.333.243,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                557.596,00
DESPESAS DE CAPITAL                      409.161,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                   409.161,00
                             Total: 3.300.000,00
                     Total geral: 3.300.000,00
Do Orçamento do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE
 
Artigo 8º - A Despesa da entidade CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

O Orçamento da entidade FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 663.510,00 (seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e dez reais) e fixa as Despesas em R$ 1.225.200,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil e duzentos reais).

§ 1º -A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas,Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS                     663.510,00
4.1.RECEITAS CORRENTES                 663.510,00
                               Total: 663.510,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                            561.690,00
            Total: 561.690,00
                                                                                                     Total geral: 1.225.200,00

§ 2º - A Despesa da entidade CÂMARA MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
18 - Gestão Ambiental                                                                                      1.219.900,00
99 - Reserva de Contingência                      5.300,00
                                                                                                              Total: 1.225.200,00
                      Total geral: 1.225.200,00
V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                       675.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               587.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                88.400,00
DESPESAS DE CAPITAL                         544.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 544.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA                   5.300,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                         5.300,00
                                                                                                               Total: 1.225.200,00
                       Total geral: 1.225.200,00
Do Orçamento do(a) FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE

Artigo 9º -A Despesa da entidade FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL HABITACAO BRACO DO NORTE para o exercício de 2017 estima a Receita em R$ 1.689.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta e nove mil reais) e fixa as Despesas em R$ 1.785.000,00 (um milhão e setecentos e oitenta e cinco mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de gorverno, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

4.RECEITAS 1.689.000,00
4.1.RECEITAS CORRENTES                    250.000,00
4.2.RECEITAS DE CAPITAL                   1.439.000,00
                                Total: 1.689.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            96.000,00
                Total: 96.000,00
                        Total geral: 1.785.000,00

§ 2º - A Despesa da entidade FUNDACAO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 - Assistência Social        1.784.000,00
99 - Reserva de Contingência                         1.000,00
                                 Total: 1.785.000,00
     Total geral: 1.785.000,00

V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES                          280.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL                         1.504.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                      1.504.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA                       1.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             1.000,00
               Total: 1.785.000,00
                           Total geral: 1.785.000,00
Do Orçamento do(a) FUNDO MUNICIPAL HABITACAO BRACO DO NORTE

Artigo 10º - A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL HABITACAO BRACO DO NORTE será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:

Artigo 11º - A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

§ 1º - Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2017 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2018 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.

Artigo 12º- Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Artigo 13º - O Executivo está autorizado, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.
II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.
III - superávit financeiro do exercício anterior.
Paragrafo único: Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas
aprovadas no exercício.

Artigo 14º - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurando o seu ingresso no fluxo de caixa.

Artigo 15º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Artigo 16º - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Artigo 17º - Durante o exercício de 2017 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Artigo 18º - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Artigo 19º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Artigo 20º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2017, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
 

Município de Braço do Norte, 23 de dezembro de 2016

________________________________
ADEMIR DA SILVA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
 

Registrada na Secretaria de Administração e Fazenda e publicada no Diário Oficial Eletrônico do município de Braço do Norte.
 
ELTON NUNES DA SILVA
Secretário da Administração e Fazenda



 
  OBS: As normas e informações complementares, publicadas neste site, tem caráter apenas informativo, podendo conter erros de digitação. Os textos originais, revestidos da legalidade jurídica, encontram-se à disposição na Câmara Municipal de Braço do Norte - SC.

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